25/03/2022 |
935 |
Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” – anno 2021: Liquidazione (3° tranche) beneficiario C.P.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
171 Kb
|
30/06/2022 |
2137 |
Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”: Restituzione economie annualità 2021 – 2° Tranche
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
175 Kb
|
09/05/2022 |
1405 |
Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”: Restituzione economie annualità 2021 – Ante 1989
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
174 Kb
|
31/05/2022 |
1737 |
Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati – annualità 2022. Approvazione graduatoria provvisoria aventi diritto - Comune di Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
159 Kb
|
22/04/2022 |
1265 |
Liq fattura 1° trimestre 2022 – Noleggio Fotocopiatore - Convenzione CONSIP – Ord. N. 5529593
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
216 Kb
|
19/07/2022 |
2358 |
LIQUIDAZINE FATTURA SERVIZIO ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E DEI SERVIZI AGGIUTIVI REFERENDUM 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
238 Kb
|
11/08/2022 |
2696 |
Liquidazione SAL n. 3 “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CONI DEL CAMPO DI CALCIO SA 'E SULIS - CAMPO DI 1° CATEGORIA'.
Rif. 4057
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
180 Kb
|
28/03/2022 |
946 |
Liquidazione servizi postali e notifiche atti giudiziari 2021 e pregresse
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
261 Kb
|
27/01/2022 |
125 |
Liquidazione somme a favore dei soggetti partner del Progetto RINOVA (Tunisia). Prima trance del finanziamento assegnata dall’AICS nell’anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
254 Kb
|
22/02/2022 |
477 |
liquidazione 1° SAL lavori di realizzazione n. 56 loculi prefabbricati presso il cimitero comunale di Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
225 Kb
|
07/06/2022 |
1775 |
Liquidazione a favore dell'Istituto degli Innocnti A.P.S Firenze. Fondo nazionale Sistema Integrato 0-6 anni D.lgs n.65/2017
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
28/06/2022 |
2062 |
Liquidazione a favore della Ditta Centro StampaS.R.L.- Centro Polifunzionale ' Arcobaleno'
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
186 Kb
|
22/02/2022 |
474 |
Liquidazione a favore di e-distribuzione s.p.a. Unità Commerciale Rete per lo spostamento degli impianti di rete e nuova cabina ENEL MT/BT in corrispondenza dell’ex Artiglieria in viale Sardegna a Nuoro, da destinare a campus universitario
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
181 Kb
|
24/02/2022 |
527 |
Liquidazione Abbonamento Anci Servizi di base e Anci risponde Anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
161 Kb
|
20/06/2022 |
1907 |
Liquidazione acconto V trimestre Ufficio di Piano ing. A. Secchi - Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
226 Kb
|
24/02/2022 |
535 |
Liquidazione acquisto corso di formazione Anticorruzione generale
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
159 Kb
|
22/03/2022 |
814 |
Liquidazione acquisto dispositivi di protezione individuale-
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
160 Kb
|
20/01/2022 |
67 |
Liquidazione acquisto Formazione continua Beta formazione settore 5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
213 Kb
|
|
|
determinadiliquidazione_originale_67_2022.pdf |
|
|
 |
230 Kb |
28/02/2022 |
598 |
Liquidazione acquisto n. 100 badge per timbratura sistema rilevazione presenze
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
160 Kb
|
|
|
determinadiliquidazione_originale_598_2022.pdf |
|
|
 |
139 Kb |
20/01/2022 |
69 |
Liquidazione acquisto webinar Uff. Personale
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
214 Kb
|
|
|
determinadiliquidazione_originale_69_2022.pdf |
|
|
 |
193 Kb |
10/06/2022 |
1833 |
Liquidazione Aggio relativo al primo trimestre 2022 per servizio si supporto di accertamento e riscossione proventi Canone Unico Patrimoniale. Rimborso diritti di affissioni d'urgenza.
CIG. 897852620C – RDO: rfq_382820
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
195 Kb
|
03/02/2022 |
264 |
LIQUIDAZIONE ALLA A.S.D. SPAZIO GIOVANI PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL CAMPO SCUOLA 'TOMMASO PODDA' - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
175 Kb
|
07/07/2022 |
2215 |
Liquidazione anticipazione contrattuale del 30% a favore dell’ATI Appalti Tinaglia Srl – Vullo Salvatore - “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese, riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e collegamento con la Z.I. Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
226 Kb
|
14/06/2022 |
1869 |
Liquidazione canone 2022 per il sito istituzionale www.comune.nuoro.it a favore di Dedagroup spa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
213 Kb
|
14/07/2022 |
2318 |
Liquidazione canoni noleggio fotocopiatore periodo 20.02.2022-19.05.2022 e 20.05.2022-19.08.2022
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
232 Kb
|
14/07/2022 |
2316 |
liquidazione compensi censimento 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
246 Kb
|
10/08/2022 |
2670 |
Liquidazione compensi di cui all’art. 68 comma 2 lett. b) del C.C.N.L. 21/05/2018 (performance individuale) anno 2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
257 Kb
|
08/08/2022 |
2618 |
Liquidazione Compensi oneri Nucleo di Valutazione dal 01/07/201 al 31/12/2021 e dal 01.01.2022 al 30.06.2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
158 Kb
|
28/06/2022 |
2055 |
Liquidazione competenza ufficio di piano V° tranche RTP Dejua-Tanda
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
238 Kb
|
24/02/2022 |
537 |
Liquidazione corso do formazione Mappatura dei processi.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
160 Kb
|
03/08/2022 |
2572 |
Liquidazione della fattura n.57 del 14.07.2022, emessa dalla Ditta STELLA MULTISERVIZI SRL servizi con sede legale in Nuoro “ Loc. Corte “p.iva 0139337091 CPV:77312000-0 Servizi di diserbatura”, pertinenze scuole cittadine.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
237 Kb
|
22/03/2022 |
807 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.79 DEL 10.02.2022 “SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI” - alla Ditta Autofficina Giuseppe Porcu Via Mannironi 64, 08100 Nuoro C.F. PRCGPP46S05F979N .
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
229 Kb
|
02/03/2022 |
638 |
Liquidazione di spesa a favore della Ditta F.lli Spena di Giulio e Paolo s.n.c.-Fondo Nazionale Sistema Integrato 0-6.D.lgs. n.65/2017
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
200 Kb
|
15/03/2022 |
714 |
Liquidazione di spesa in favore della Ditta Stiltende di Ladu & Vincentelli-Centri estivi 2021 art. 63 D.L. 73/2021
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
219 Kb
|
08/04/2022 |
1058 |
Liquidazione Ditta Implementa Consulting srl, pubblicità legale appalto Concessione mediante project financing delle attività’ di progettazione e di realizzazione delle opere inerenti al “Piano Periferie, In-tervento PR_02_04 valorizzazione e rivalutazione del parco urbano in regione Tanca Manna e delle sue connessioni con il quartiere del Nuraghe, (Rif. 6032)”, importo lavori a base d’asta € 1.214.430,02, di cui € 25.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; importo prestazione in affidamento € 954,22.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI |
|
294 Kb
|
27/06/2022 |
2041 |
Liquidazione Ditta Mieleamaro S.r.L.- Centro Polifunzionale Arcobaleno
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
207 Kb
|
31/01/2022 |
201 |
Liquidazione diverse fatture alla Dedagroup Public Services SPA per acquisto moduli aggiuntivi della Suite Civilia Next
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
15/02/2022 |
351 |
LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE EMESSE DALLA DITTA “REVIMOTORS SRL” DI NUORO PER LA REVISIONE DELLE MOTO MODELLO HONDA DEAUVILLE NT700 CON TG. DD45615 E DD45613.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
170 Kb
|
14/03/2022 |
705 |
Liquidazione Effegi Informatica di Fadda Giuseppe- Coordinamento Pedagogico Territoriale-D.lgs 65/2017
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
194 Kb
|
30/06/2022 |
2128 |
Liquidazione fattura è-comune srl per i lavori straordinari effettuati in occasione del 150° anniversario nascita di Grazia Deledda.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
227 Kb
|
27/01/2022 |
117 |
Liquidazione fattura emessa da Tecnocasic Spa con sede a Capoterra per servizio smaltimento dei rifiuti indifferenziabili provenienti dal circuito rifiuti COVID– periodo Dicembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
241 Kb
|
02/05/2022 |
1324 |
Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo FEBBRAIO 2022.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
256 Kb
|
02/05/2022 |
1323 |
Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo GENNAIO 2022.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
255 Kb
|
21/07/2022 |
2412 |
Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo GIUGNO 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
236 Kb
|
07/07/2022 |
2221 |
Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo MAGGIO 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
248 Kb
|
24/05/2022 |
1610 |
Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo MARZO e APRILE 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
251 Kb
|
31/01/2022 |
158 |
Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Z. I. di Chilivani srl per smaltimento rifiuti indifferenziabili CER 200301 – periodo novembre/dicembre 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
245 Kb
|
29/04/2022 |
1316 |
Liquidazione fattura emesse da Tecnocasic Spa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziabili provenienti dal circuito rifiuti COVID– periodo marzo 2022.
|
Responsabile di Servizio |
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
264 Kb
|
27/01/2022 |
130 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3752/FE EMESSA DALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. DI FAGAGNA (UD ACQUISTO N.1 SCANNER MODELLO EPSON WORKFORCE DS-730N.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
222 Kb
|
14/02/2022 |
343 |
Liquidazione fattura 95/PA alla ditta EHT per fornitura annuale piattaforma RAO pubblico
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|